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    安徽自考服務(wù)網(wǎng)> 試題題庫(kù)列表頁(yè)> 審計(jì)的最大特征體現(xiàn)在

    2022年4月審計(jì)學(xué)

    卷面總分:100分     試卷年份:2022.04    是否有答案:    作答時(shí)間: 120分鐘   

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    審計(jì)的最大特征體現(xiàn)在


    • A、客觀性


    • B、實(shí)事求是


    • C、獨(dú)立性


    • D、公正性


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    下列關(guān)于審計(jì)證據(jù)的來(lái)源的表述中,正確的是


    • A、注冊(cè)會(huì)計(jì)師函證取得的證據(jù)是外部證據(jù)


    • B、內(nèi)部證據(jù)即便經(jīng)過(guò)外部流轉(zhuǎn),并得到其他單位或個(gè)人的承認(rèn),也不具有較強(qiáng)的可靠性


    • C、內(nèi)部證據(jù)的可靠性高于外部證據(jù)


    • D、銀行對(duì)賬單是內(nèi)部證據(jù)


    在測(cè)試控制運(yùn)行的有效性時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)獲取的審計(jì)證據(jù)包括


    • A、控制在所審計(jì)期間的不同時(shí)點(diǎn)是如何運(yùn)行的


    • B、控制是否得到一貫執(zhí)行


    • C、控制由誰(shuí)執(zhí)行


    • D、控制以何種方式運(yùn)行


    • E、評(píng)價(jià)控制的設(shè)計(jì),并確定其是否得到執(zhí)行


    內(nèi)部控制存在固有局限性的第一因素是


    • A、在決策時(shí)人為判斷可能出現(xiàn)錯(cuò)誤和由于人為失誤而導(dǎo)致內(nèi)部控制失效


    • B、可能由于兩個(gè)或更多的人員進(jìn)行串通或管理層凌駕于內(nèi)部控制之上而被規(guī)避


    • C、被審計(jì)單位內(nèi)部行使職能的人員素質(zhì)不適應(yīng)崗位要求


    • D、被審計(jì)單位實(shí)施內(nèi)部控制的成本效益問(wèn)題影響其職能


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