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    安徽自考服務網> 試題題庫列表頁> 試述貨幣資金的內部控制。

    第十一章 練習題

    卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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    試題序號

    試述貨幣資金的內部控制。

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    如果審計人員已從被審計單位的某開戶銀行獲取了銀行對賬單和所有已付支票清單,則該審計人員()

    • A、無須再向該銀行函證
    • B、可根據需要,確定是否向該銀行函證
    • C、仍需向該銀行函證
    • D、根據審計業務約定書的要求,確定是否向該銀行函證

    丁公司某銀行賬戶的銀行對賬單余額為1585000元,在檢查該賬戶銀行存款余額調節表時,D注冊會計師注意到以下事項:在途存款100000元;未提現金支票50000元;未人賬的銀行存款利息收入35000元;未入賬的銀行代扣水電費25000元。假定不考慮其他因素D注冊會計師審計后確認的該銀行存款賬戶余額應是()

    • A、1535000元

    • B、1575000元

    • C、1595000元

    • D、1635000元

    盤點庫存現金時,通常實施()

    • A、定期檢查
    • B、突擊檢查
    • C、通知檢查
    • D、不定期檢查

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